《公告》明確納稅人應(yīng)根據(jù)發(fā)票使用確認(rèn)結(jié)果申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額或代納稅人申請(qǐng)出口退稅或退(免)稅。如發(fā)票用途確認(rèn)有誤,稅務(wù)部門(mén)將為納稅人提供規(guī)范便捷的更正服務(wù)。
納稅人誤將發(fā)票用途認(rèn)定為申報(bào)抵扣。如果他們想用于出口退稅或代理退稅,納稅人可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)情況后,可以為納稅人調(diào)整發(fā)票用途。
納稅人誤將發(fā)票用途認(rèn)定為申請(qǐng)出口退稅或代理退稅的,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)未申報(bào)出口退稅并幫助納稅人返還發(fā)票電子信息后,納稅人可通過(guò)綜合服務(wù)平臺(tái)再次確認(rèn)發(fā)票用途。
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